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Benutzer:BobBarker/Vorstand/Haushalt 2012

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Im folgenden ein paar Erklärungen zu meinen Punkten (gelb hinterlegt)

5.1.4 GEZ

Darum werden wir wohl nicht herumkommen. 5,76 Euro sind die Kosten für internetfähige Endgeräte. Wie war das noch gleich mit einer Haushaltsabgabe? Kommt das nicht dieses Jahr?

5.1.5 Bürobedarf / Verbrauchsmaterialien

Hierbei handelt es sich um Sachen wie Papier, Druckertoner (für die Druckerleihgabe von Micha) und einfache Hardware (Hängeregistratur, ggf. Ordner etc), sonstiger Bürobedarf

5.2 Einmalige Kosten

Dies ist eine Liste mit Dingen, deren Anschaffung sinnvoll sein kann. Gleichzeitig kann ich mir Vorstellen und würde es mir ehrlich gesagt wünschen, wenn einiges davon auch als Spenden bei uns eingehen würde.

5.2.1 Möbel

  • Gruppenarbeitstisch mit entsprechender Stuhlanzahl, der sich bei bedarf schnell und einfach zusammenbauen lässt, um Platz für eine Vollbestuhlung zu schaffen
  • Stühle für eine Aufstuhlung (stapelbar/gut einlagerbar) (Platz für etwa 15-20 Menschen in der LGS bei Vorträgen)
  • weitere Schreibtisch
  • Bürostühle, für jeden Schreibtischplatz einen (Arbeitsnormentsprechend)
  • Beleuchtungsupdate für Arbeitsplätze (Arbeitsnormentsprechend)
  • Vorhänge für die Fenster
  • Sicherheitsschrank
  • Regale
  • Sicherheitsverriegelung für die Fenster

5.2.2 Technik

  • WLAN-Router für Internetanschluss
  • Stromverteiler für Arbeitsplätze/Konferenztisch
  • Dokumentenscanner für die digitalisierung alter und neuer Dokumente(gebaucht)
  • Ergänzung der Computertechnik für die Arbeitsplätze (Upgrade/Update von Hardwarespenden) [RAM, Monitor, Eingabegeräte...]
  • Beamer für Gruppenarbeitsraum und LPTs
  • Netzwerktechnik (Kabel etc)
  • Speichermedien für Backups der LandesIT

5.2.3 Sonstiges (intern und extern nutzbar)

  • Leuchtkastenschild
  • Veranstaltungsutensilien ("LPT-Einsatzkoffer")
  • Lagerungs/Transport-Hardware (aka Transportkisten)
  • Kabeltrommeln, Verlängerungskabel für Audio/Video

5.2.4 Umbau (Budget)

Bereits beschlossenes Budget

5.3 Rückstellungen

Sollten wir einen Ausfall von Dingen haben sollte Geld vorhandne sein, das wir dafür verwenden können diese Sachen zu erneuern.


5.9 Versicherung

Ist noch nicht ganz klar, was wir hier machen. Ich bin hier im Gespräch mit Versicherungen und eruiere genaueres

8.3 Visitenkarten

Es sollte mal geklärt werden, wer alle Karten bekommt. Dann kann man hier auch den Preis ausrechnern. Bei Flyeralarm (wo man bestellen kann) ist das alles nicht sooo teuer.

9.1 Bundestagswahlkampf (monatlich 200 Euro)

Muss man diskutieren. Diese Rückstellung würde ich aber machen, da sie uns dann im kommenden Jahr hilft.

10.1 Material

Geld, von dem jegliches Infomaterial gedruckt werden kann.

10.2 Ausrichten von Veranstaltungen (Honorare, Mieten, Standgebühren)

Geld, das beim Einladen von Gästen für deren Übernachtung, Honorare etc verwendet werden kann. Letztes Jahr haben wir z.B 150 Euro Standgebühren auf dem Christopher Street Day in Rostock gehabt. Hierfür soll dieses Geld verwendet werden.

10.3 Unterstützung sonstiger Aktionen

Für die Verwendung von Aktionen, die wir fördern aber an denen wir nicht teilnehmen wollen/können. Stichwort ist hier zum Beispiel die Demonstrationen gegen den Kastortransport in Niedersachsen. In diesem Zusammenhang haben wir die Anti-Atom-Piraten unterstütz.

Weitere Ausführungen zu anderen Punkten

Nun noch ein paar ausführen zu dem was Micha schrieb.

> - 2 LPT mit jeweils 500,-€ Der letzte LPT kostete 180 Euro. Wieso sollte sich das jetzt fast verdreifachen?

> - KPT VG mit 300,-€ Auch das ist ein bisschen hoch (siehe LPT)

> - Ausgaben AG-Ö: > - 2000,-€ Budget für > - Fahrtkosten > - Technik > - externe Arbeiten > - Seminare Hier sollten müssen wir auf der Vorstandssitzung noch mal sprechen, aber ich bin dagegen, dass AGs Technik kaufen. Zudem würde ich Geld für externe Arbeiten außen vorlassen. Dafür sollte es einen Haushaltspunkt geben der von der AG losgelöst ist. Ebenso Seminare.

> - Materialien 3000,-€ (landesweit, Marcus' Bereich)

Ist zu hoch angesetzt. Denke 500 Euro reichen hier - weil ja auch nichts ansteht.

> - Visitenkarten 500,-€ (Land, Kreis)

Ebenso zuhoch. Siehe meine Ausführung oben.

> - Fahrtkosten pro Vorstand im Jahr: 250,-€ (inkl. Übernachtung), > übertragbar auf Personen im Aufgabenbereich

Joh, das könnte passen. Die Frage ist, ob man das je Vorstandsmitglied macht?