Sage Lieferanten

Version vom 29. August 2017, 21:37 Uhr von imported>StopSecret (Seite mit Inhalt gefüllt)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)


Allgemeines

Lieferanten müssen als Adressen mit Kontokorrentkonto in den Adressdaten eingegeben werden.

Bitte keine Gliederungen als Lieferanten anlegen. Gliederungen sind Gliederungen.

Neuen Lieferanten anlegen

Arbeitsplatz -> Stammdaten -> Adressen -> Unterordner "Lieferanten" -> Gruppe "Übrige"
Button Neu klicken

Einteilen der Lieferanten in Gruppen ist noch nicht erfolgt, kommt ggf. noch. Das Anlegen erfolgt analog der Mitgliederadressen.

Unten beim Punkt Adresse bei Adressgruppe "LIEF | Lieferanten" auswählen.

Auf dem Reiter "Mitglied I" als LV "UM | Umzugspool" auswählen, damit alle diesen Lieferanten sehen. Gegebenenfalls kann auch das Bundesland richtig eingetragen werden.

Kontokorrentkonto für den Lieferanten anlegen

Den Reiter Kontokorrent wählen.

Wir brauchen die nächste freie Nummer. Die findet man beispielsweise über
Arbeitsplatz -> Auskünfte -> Kontoauskunft -> Kontoauskunft Lieferanten

Bitte - es ist wichtig, dass der Anfang der Lieferantennummer schon mit K001* voreingestellt wird! Es haben schon zu viele Leute wild Nummern vergeben; wenn wir so weitermachen, sind wir gleich bei K999999.

K1 - Konten sind ausschließlich für Gliederungen!

Doppelte Lieferantennummern sind nicht möglich. Wenn ihr den Lieferanten danach nicht mehr seht, dann habt ihr ihn nicht im Umzugspool sondern zB in "Bund" angelegt, so daß ihr den nicht seht. Dann bitte auf der Verwaltungsliste um Hilfe rufen.